Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
ISTITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO" | 2019 | 2020-01-22 |
C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
VARI | Saldo fatture n. 2 del 18.01.2013 CIG Z1F081F3D1 e ZF40815295; n. 5 del 23.01.2013 CIG ZCE0840079 e ZCA0839581 ; n. 6 del 05.02.2013 CIG Z50085C2DD | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00080640592 Autoservizi RICCITELLI s.r.l. 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 01757090590 F.lli CERVONE s.a.s. 02409090590 TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc NRDGPP52A16L598W NARDONI S.r.l. di NARDONI Giuseppe | 1463.64 | 1463.64 |
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2018-03-01 | |
Z00290F4C9 | fattura n. FATTPA 16_19 del 08/07/2019- Consulenza Informatica | 02-PROCEDURA RISTRETTA | MLLTTL67T29Z133P MILLI ATTILIO | 1042.00 | 1042.00 |
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2019-07-09 | |
Z0123AD63C | fattura n. FatPAM 13/PA del 04/06/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | NRDGPP52A16L598W NARDONI S.r.l. di NARDONI Giuseppe | 150.00 | 150.00 |
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2018-06-05 | |
Z062637479 | fattura n. 270E del 10/12/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01838920609 MICROTECH SRL | 730.00 | 730.00 |
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2018-12-13 | |
Z062B295F0 | fattura n. 2/7 del 13/12/2019 Compenso Progetto SIAE " PER CHI CREA" 30% della Voce A2 ( Attività di Formazione e Promozione Culturale) | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 90068300590 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TAMBURO ROSSO | 3360.00 | 3360.00 |
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2019-12-16 | |
Z0C2A3B865 | fattura n. 5/54 del 22/11/2019- Acquisto Targa Legno | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 06551620633 PREMIUM FORTE s.r.l. | 98.36 | 98.36 |
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2019-12-02 | 2019-12-10 |
Z0E299F0D1 | fattura n. 2019013454 del 14/10/2019- Fornitura Bibliotechina nell'ambito Progetto " Aiutaci a crescere" | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 07954120965 LIBRERIE GIUNTI SRL | 500.00 | 500.00 |
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2019-11-13 | |
Z111E2BEDD | fattura n. 0000289 del 19/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02386580209 AIDEM SRL | 64.60 | 64.60 |
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2017-04-20 | |
Z13286A595 | fattura n. 20194E09237 del 01/04/2019- Rassegna Giuridica Bergantini | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 109.00 | 109.00 |
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2019-05-14 | 2019-06-01 |
Z16289B3D3 | fattura n. 134E del 26/06/2019- Rinnovo Contrtto Privacy | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01838920609 MICROTECH SRL | 990.00 | 990.00 |
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2019-07-09 | |
Z18282F2D1 | fattura n. 29 del 07/05/2019- Traspotrto " Gemellaggio" | 02-PROCEDURA RISTRETTA | NRDGPP52A16L598W NARDONI S.r.l. di NARDONI Giuseppe | 118.18 | 118.18 |
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2019-06-13 | |
Z182B13316 | parcella n. 14/A del 12/12/2019- Corso Antincendio | 02-PROCEDURA RISTRETTA | SCRRRT75P19D708W SCARPELLINO ROBERTO | 880.00 | 880.00 |
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2019-12-16 | |
Z192A38112 | fattura n. 20194E29250 del 25/10/2019- Materiale cancelleria per didattica | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 138.96 | 138.96 |
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2019-11-13 | |
Z1B2872347 | fattura n. 137 del 11/06/2019- Acquisto targa | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 02586340594 TYPE STUDIO SRL | 120.00 | 120.00 |
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2019-06-26 | |
Z1E1F06EA4 | fattura n. 000003-2017-PASERAO del 14/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SREBNR88S20B963X BERNARDO SERAO | 500.00 | 500.00 |
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2017-06-20 | |
Z1E2341F72 | fattura n. FatPAM 10/PA del 08/05/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | NRDGPP52A16L598W NARDONI S.r.l. di NARDONI Giuseppe | 254.55 | 254.55 |
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2018-05-16 | |
Z1F1F06FE4 | parcella n. 3 del 19/06/2017 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | SCRRRT75P19D708W SCARPELLINO ROBERTO | 615.62 | 615.62 |
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2017-06-20 | |
Z1F282F3B9 | fattura n. 31 del 14/05/2019- Trasporto alunni " Gemellaggio" | 02-PROCEDURA RISTRETTA | NRDGPP52A16L598W NARDONI S.r.l. di NARDONI Giuseppe | 254.54 | 254.54 |
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2019-06-12 | 2019-06-13 |
Z1F2A6BE34 | fattura n. PA159 del 28/11/2019- Visita Guidata | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01757090590 F.lli CERVONE s.a.s. | 363.64 | 363.64 |
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2019-12-02 | 2019-12-10 |
Z222A4E186 | fattura n. 20194E29301 del 25/10/2019- Materiale cancelleria per didattica | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 209.80 | 209.80 |
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2019-11-13 | |
Z25235787F | fattura n. 25P del 26/04/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02409090590 TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc | 196.72 | 196.72 |
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2018-04-27 | |
Z27286DFEB | fattura n. 20194E15426 del 21/05/2019 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 131.80 | 131.80 |
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2019-06-12 | 2019-06-27 |
Z2824578B9 | fattura n. 45P del 01/08/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02409090590 TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc | 495.00 | 495.00 |
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2018-08-10 | |
Z2928053DB | fattura n. PA93 del 29/04/2019 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01757090590 F.lli CERVONE s.a.s. | 1000.00 | 1000.00 |
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2019-06-26 | |
Z2B28FAD22 | fattura n. 1708 del 22/06/2019 aggiornamento software | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 09298161002 ZONABIT SISTEMI SRL | 150.00 | 150.00 |
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2019-06-26 | |
Z2C22F15FB | Saldo nota di debito 1/2018 del 20/03/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 90067700592 ASSOCIAZIONE CULTURALE-MUSICALE LE STAGIONI DELL'A | 3000.00 | 3000.00 |
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2018-03-27 | |
Z2E2830D56 | fattura n. FPA 2/19 del 03/07/2019- Formazione personale ata - aprile-giugno 2019 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01800130708 THOR FORMAZIONE SRL | 3000.00 | 3000.00 |
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2019-07-09 | |
Z2E29D3109 | fattura n. 305/P del 08/11/2019- Fornitura mobili e arredi uso scolastico | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01883240606 LINEAUFFICIO ANC DI SIMEONE LUIGI & C. | 4400.00 | 4400.00 |
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2019-11-13 | |
Z2F21BBB80 | fattura n. 1/PA del 16/01/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02890960590 ELLEGRAFICA di Salvatore Lucreziano | 679.55 | 679.55 |
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2018-01-17 | |
Z30272F5F2 | fattura n. 00000592/04/2019 del 26/03/2019 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00167890599 ANXUR TOURS | 11700.00 | 11700.00 |
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2019-04-16 | 2019-05-13 |
Z3027743FE | Saldo fattura n. 70 del 22/03/2019- Visita Guidata a Minturno g.21-03-2019 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00080640592 Autoservizi RICCITELLI s.r.l. | 127.27 | 127.27 |
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2019-04-04 | |
Z312B3793B | fattura n. 346/P del 16/12/2019- Manutenzione PC | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01883240606 LINEAUFFICIO ANC DI SIMEONE LUIGI & C. | 580.00 | 580.00 |
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2019-12-17 | |
Z322ABCBA9 | fattura n. PA160 del 28/11/2019- Visita Guidata | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01757090590 F.lli CERVONE s.a.s. | 163.64 | 163.64 |
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2019-12-02 | 2019-12-10 |
Z3290F598 | fattura n. 149E del 08/07/2019- Firma digitale DS | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01838920609 MICROTECH SRL | 81.97 | 81.97 |
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2019-07-09 | |
Z3417EE3B6 | fattura n. 0000010/SP del 23/12/2019- Compenso e spese di gestione anno 2019 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00076260595 BANCA POPOLARE DI FONDI | 1500.00 | 1500.00 |
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2019-12-27 | |
Z34238EEF6 | fattura n. 20184E15847 del 17/05/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 108.33 | 108.33 |
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2018-05-24 | |
Z381D1856C | fattura n. 00000008/11/2017 del 04/04/2017 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00167890599 ANXUR TOURS | 11701.00 | 11701.00 |
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2017-04-26 | |
Z3925B329A | fattura n. 1900 del 30/11/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01277860266 ARTISPORT S.R.L. | 259.16 | 259.16 |
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2018-12-13 | |
Z392B19418 | fattura n. 37P del 13/12/2019- Acquisto n. 4 P.C. | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 02409090590 TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc | 2106.56 | 2106.56 |
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2019-12-16 | |
Z3A25AE46F | fattura n. 8206 del 30/11/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. | 410.70 | 410.70 |
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2018-12-06 | |
Z3C2637357 | fattura n. FATTPA 12_18 del 11/12/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MLLTTL67T29Z133P MILLI ATTILIO | 1800.00 | 1800.00 |
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2018-12-13 | |
Z3D25093DC | fattura n. 56P del 26/09/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02409090590 TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc | 550.00 | 550.00 |
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2018-09-27 | |
Z401D6AB5E | fattura n. 10/007 del 16/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02462350592 L.I.P. SRL | 819.67 | 819.67 |
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2017-02-21 | |
Z402451C2A | fattura n. PAIT1555 del 16/07/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 09298161002 ZONABIT SISTEMI SRL | 150.00 | 150.00 |
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2018-07-17 | |
Z4125B33C7 | fattura n. 20184E32485 del 13/11/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 488.43 | 488.43 |
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2018-11-21 | |
Z442008607 | fattura n. 26/PA del 26/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02890960590 ELLEGRAFICA di Salvatore Lucreziano | 189.50 | 189.50 |
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2017-09-27 | |
Z451F383A5 | fattura n. 16/PA del 11/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02890960590 ELLEGRAFICA di Salvatore Lucreziano | 121.00 | 121.00 |
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2017-07-28 | |
Z461F92F02 | fattura n. 396/2017 del 03/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL | 76.92 | 76.92 |
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2017-08-28 | |
Z47208C1DD | fattura n. 16/PA/2017 del 06/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02459410599 ictstore di Mario Liguori | 400.00 | 400.00 |
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2017-11-20 | |
Z4821296FF | Città dello spettacolo - LATINA 09/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12342861007 MATERLINGUA SRL | 516.00 | 516.00 |
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2017-12-12 | |
Z48224D3FD | fattura n. 16P del 20/02/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02409090590 TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc | 261.00 | 261.00 |
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2018-03-01 | |
Z4C240B004 | fattura n. 000025-2018-1 del 10/07/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03369220615 TRE A CONSULTING | 3685.00 | 3685.00 |
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2018-07-11 | |
Z50283A1BA | fattura n. 16P del 07/05/2019- acquisto Carta | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 02409090590 TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc | 125.00 | 125.00 |
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2019-06-12 | 2019-06-13 |
Z512B194AE | fattura n. 36P del 12/12/2019 Acquisto Materiale cancelleria | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 02409090590 TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc | 567.63 | 567.63 |
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2019-12-16 | |
Z551857258 | fattura n. FATTPA 2_16 del 09/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01466660592 LA CARTA SAS - F.LLI LOFFRE' MARCO & C. | 905.99 | 905.99 |
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2016-02-12 | |
Z5528D74FF | parcella n. 5/A del 20/06/2019- RSPP | 02-PROCEDURA RISTRETTA | SCRRRT75P19D708W SCARPELLINO ROBERTO | 798.72 | 798.72 |
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2019-06-27 | |
Z571FC4EC0 | fattura n. 20174E26156 del 11/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 525.60 | 525.60 |
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2017-09-18 | |
Z591E312FB | fattura n. 20174E10788 del 03/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 109.00 | 109.00 |
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2017-04-10 | |
Z5C287251C | fattura n. FPA_ES-253_19 del 20/05/2019- Assistenza Tecnica | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 11247391003 DESK ITALIA s.r.l. | 250.00 | 250.00 |
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2019-06-12 | 2019-06-13 |
Z5D269B96B | Saldo Fattura n. 3 del 15-01-2019- Viaggio istruzione a Roma Senato della Repubblica- giorno 10-01-209 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00080640592 Autoservizi RICCITELLI s.r.l. | 545.45 | 545.45 |
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2019-03-22 | 2019-03-23 |
Z5E2A6BD89 | fattura n. PA152 del 15/11/2019 Viaggio Istruzione | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01757090590 F.lli CERVONE s.a.s. | 254.55 | 254.55 |
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2019-12-02 | 2019-12-10 |
Z5F2064C02 | Prenotazione visita guidata per il 16/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 95005580634 FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA | 648.00 | 648.00 |
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2017-11-06 | |
Z6221D1C7D | fattura n. 7P del 25/01/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02409090590 TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc | 550.00 | 550.00 |
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2018-04-04 | |
Z632598C8E | fattura n. 10/SP/2018 del 25/10/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00076260595 BANCA POPOLARE DI FONDI | 1500.00 | 1500.00 |
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2018-11-05 | |
Z652AD7825 | fattura n. V3-26997 del 05/12/2019- Acquisto materiale facile consumo | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 02027040019 BORGIONE - Centro Didattico s.r.l. | 204.24 | 204.24 |
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2019-12-13 | |
Z66230A8E6 | fattura n. PA02PA del 31/03/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02947550600 KELLE TERRE S.R.L. | 393.44 | 393.44 |
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2018-04-05 | |
Z6829C47A1 | fattura n. 28P del 16/09/2019 - | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 02409090590 TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc | 1187.22 | 1187.22 |
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2019-10-07 | |
Z6B29E66A3 | fattura n. V3-19999 del 03/10/2019 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 02027040019 BORGIONE - Centro Didattico s.r.l. | 172.02 | 172.02 |
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2019-10-30 | |
Z6C27C4CD0 | Servizio di Responsabile dell'Accessibilità annuale - Microtech | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01838920609 MICROTECH SRL | 390.00 | 390.00 |
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2019-05-04 | 2019-07-09 |
Z722352166 | Saldo nota debito n. 01/2018 del 24/04/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 90061100591 ASSOCIAZIONE CULTURALE PERCORSI | 5450.00 | 5450.00 |
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2018-04-24 | |
Z7227BE09E | fattura n. 2/PA del 05/04/2019- STAMPE SU MAGLIE PER " Carnevale Gaetano" | 02-PROCEDURA RISTRETTA | BRNNNL80D14H501H ANTONELLO BRUNO | 124.90 | 0.00 |
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2019-05-14 | |
Z72283A211 | fattura n. 17P del 07/05/2019- Materiale multimediale | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 02409090590 TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc | 420.50 | 420.50 |
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2019-06-12 | 2019-06-13 |
Z77241CD28 | fattura n. 3/PA del 12/07/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02567340597 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO KAPPAO | 6730.77 | 6730.77 |
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2018-07-18 | |
Z77261F045 | fattura n. 70P del 05/12/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02409090590 TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc | 495.00 | 495.00 |
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2018-12-13 | |
Z772978216 | fattura n. 1/PA del 04/10/2019 Acquisto materiale pulizia | 02-PROCEDURA RISTRETTA | DSNLSN69A28C998W DI SIENA ALESSANDRO | 696.80 | 696.80 |
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2019-12-10 | 2019-12-13 |
Z782AB08C9 | fattura n. PA168 del 09/12/2019- Noleggio Pullman per visita guidata a Castello Angioino | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01757090590 F.lli CERVONE s.a.s. | 90.91 | 90.91 |
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2019-12-13 | |
Z791D8C64D | fattura n. 001/2017 del 24/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01504340595 COMPUTER CENTER - di Masiello Francesco | 248.00 | 248.00 |
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2017-02-27 | |
Z7F229D885 | Fattura 1/PA del 08/03/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02567340597 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO KAPPAO | 4807.69 | 4807.69 |
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2018-03-12 | |
Z811C1775D | Fattura n. 2/PA del 17/01/2017 e fattura n.9/PA del 27/01/2017 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00080640592 Autoservizi RICCITELLI s.r.l. | 1127.28 | 1127.28 |
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2017-01-30 | |
Z8122B0DE8 | fattura n. 18P del 15/03/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02409090590 TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc | 645.00 | 645.00 |
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2018-03-22 | |
Z812ABD62B | fattura n. 1619039580 del 20/11/2019- SIAE | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01336610587 S.I.A.E. | 57.80 | 57.80 |
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2019-11-22 | |
Z8A1E08A5F | fattura n. 1253 del 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01063120222 CENTRO STUDI ERIKSON s.r.l. | 49.35 | 49.35 |
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2017-04-04 | |
Z8B27A9227 | fattura n. 109 del 15/04/2019 Servizio trasporto alunni del 11-04-2019- Gaeta | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00080640592 Autoservizi RICCITELLI s.r.l. | 922.73 | 922.73 |
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2019-08-09 | |
Z8D1F7B318 | fattura n. 19P del 30/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409090590 TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc | 614.00 | 614.00 |
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2017-10-12 | |
Z8E26373DF | fattura n. FATTPA 13_18 del 11/12/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MLLTTL67T29Z133P MILLI ATTILIO | 1200.00 | 1200.00 |
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2018-12-13 | |
Z9121EC9DB | fattura n. V3-3853 del 15/02/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02027040019 BORGIONE - Centro Didattico s.r.l. | 73.61 | 73.61 |
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2018-03-01 | |
Z9128BA0D1 | fattura n. 37 del 06/06/2019- Corso Inglese scuola Infanzia e Primaria | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01429910621 THE BRITISH - SCHOOL di Balzarano Luigia | 3477.00 | 3477.00 |
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2019-06-27 | |
Z94284C3A5 | fattura n. FA/01/09/05/19 del 09/05/2019 - Contratto prestazione d'opera | 02-PROCEDURA RISTRETTA | RGNRSN62L49I639N ARIGANELLO ROSSANA | 497.12 | 497.12 |
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2019-05-14 | 2019-06-19 |
Z962403DA3 | Fattura 21/PA del 15/06/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02890960590 ELLEGRAFICA di Salvatore Lucreziano | 411.75 | 411.75 |
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2018-06-18 | |
Z991FC9B5E | fattura n. 1673E del 06/09/2017 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 06331261005 AXIOS Italia Service S.r.l. | 400.00 | 400.00 |
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2017-09-18 | |
Z9921B54B0 | fattura n. 00000009/11/2018 del 20/03/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00167890599 ANXUR TOURS | 9400.00 | 9400.00 |
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2018-03-30 | |
Z9A2AF5340 | fattura n. FPA 80/19 del 03/12/2019- Ariston s.r.l. per manifestazione | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01083930592 Cinema - Teatro "ARISTON" | 409.84 | 409.84 |
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2019-12-04 | 2019-12-10 |
Z9E23FD100 | Fattura 34/PA18 del 13/06/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01429910621 THE BRITISH SCHOOL FORMIA | 1540.00 | 1540.00 |
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2018-06-18 | |
ZA12778BA1 | fattura n. FPA 1/19 del 12/04/2019- Corso Formazione personale segreteria periodo Gennaio Marzo 2019 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01800130708 THOR FORMAZIONE SRL | 3000.00 | 3000.00 |
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2019-04-19 | |
ZA22AEE63B | fattura n. 336/P del 10/12/2019 Acquisto n. 3 stere MP3 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01883240606 LINEAUFFICIO ANC DI SIMEONE LUIGI & C. | 207.00 | 207.00 |
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2019-12-13 | |
ZA42635972 | fattura n. 278E del 11/12/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01838920609 MICROTECH SRL | 1500.00 | 1500.00 |
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2018-12-13 | |
ZA4282F34B | fattura n. 27 del 04/05/2019 Trasporto " Gemellaggio" | 02-PROCEDURA RISTRETTA | NRDGPP52A16L598W NARDONI S.r.l. di NARDONI Giuseppe | 118.18 | 118.18 |
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2019-06-13 | |
ZA61E21920 | fattura n. 43 del 18/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02624530594 CoperArte Società Cooperativa | 228.00 | 228.00 |
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2017-04-19 | |
ZA625F2087 | fattura n. 780/A del 27/11/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 14621041004 Learning Up Srl | 90.00 | 90.00 |
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2018-12-06 | |
ZA92B28EE3 | fattura n. 2/6 del 13/12/2019- Compenso Progetto SIAE " PER CHI CREA" 50% Voce A3 - Lezioni Spettacolo | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 90068300590 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TAMBURO ROSSO | 2600.00 | 2600.00 |
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2019-12-16 | |
ZAA2A44216 | fattura n. FATTPA 12_19 del 25/10/2019- Materiale pulizia | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01466660592 LA CARTA SAS - F.LLI LOFFRE' MARCO & C. | 1268.67 | 1268.67 |
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2019-11-13 | |
ZAC286C30E | fattura n. 9/FE del 20/06/2019 materiale publicitario progetto PON | 02-PROCEDURA RISTRETTA | NCLCST97P67D843Q NOCELLA CRISTINA | 1995.00 | 1995.00 |
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2019-06-26 | |
ZAE2A139A7 | fattura n. PA144 del 13/10/2019- Viaggio Paeco Monte Orlando giorno 09-10-2019 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01757090590 F.lli CERVONE s.a.s. | 90.91 | 90.91 |
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2019-10-30 | |
ZAF1FE3A27 | fattura n. 20174E27059 del 15/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 509.85 | 509.85 |
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2017-09-26 | |
ZB128F6CC | fattura n. 36 del 31/05/2019 - trasporto alunni | 02-PROCEDURA RISTRETTA | NRDGPP52A16L598W NARDONI S.r.l. di NARDONI Giuseppe | 209.09 | 209.09 |
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2019-06-26 | |
ZB22335C06 | fattura n. PA84 del 11/05/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01757090590 F.lli CERVONE s.a.s. | 581.82 | 581.82 |
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2018-05-16 | |
ZB321B4C02 | fattura n. 3/PA del 15/01/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02522390596 MARTUSCIELLO DISTRIBUZIONI EDITORIALI S.N.C. DI M. | 91.35 | 91.35 |
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2018-01-17 | |
ZB41E74597 | fattura n. 14P del 17/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409090590 TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc | 4888.00 | 4888.00 |
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2017-05-24 | |
ZB42AB0945 | fattura n. V3-25220 del 21/11/2019- Materiale Facile Consuno per esecitazioni didattiche | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 02027040019 BORGIONE - Centro Didattico s.r.l. | 96.41 | 96.41 |
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2019-12-02 | 2019-12-10 |
ZB81E4F57C | fattura n. 20174E14069 del 26/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 143.55 | 143.55 |
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2017-05-09 | |
ZB92812F13 | fattura n. 8/PA del 17/04/2019- Materiale cancelleria | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01215620590 TECH - DI CECCA BENEDETTO e ATTILIO s.n.c. | 39.34 | 39.34 |
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2019-06-12 | 2019-06-13 |
ZBA262626A | fattura n. 72P del 06/12/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02409090590 TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc | 575.00 | 575.00 |
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2018-12-13 | |
ZBA2B378E6 | fattura n. 345/P del 16/12/2019 - Acquisto Materiale cancelleria | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01883240606 LINEAUFFICIO ANC DI SIMEONE LUIGI & C. | 1020.00 | 1020.00 |
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2019-12-17 | |
ZBC1D960A5 | fattura n. 4/BSF del 02/03/2017 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01429910621 THE BRITISH SCHOOL FORMIA | 3766.00 | 3766.00 |
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2017-03-03 | |
ZBC250B80D | fattura n. 20184E27132 del 26/09/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 240.65 | 240.65 |
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2018-10-04 | |
ZC228550AD | fattura n. 410 del 11/05/2019- Fitto sala per convegno | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00088120597 HOTEL SERAPO DI DI CIACCIO SALVATORE | 245.90 | 245.90 |
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2019-06-26 | |
ZC31DAD621 | fattura n. 6F del 22/03/2017 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 05849251003 ITALPOL VIGILANZA SRL | 2459.02 | 2459.02 |
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2017-04-05 | |
ZC92667D99 | Saldo fattura n. 1 del 03/01/2019- Materiale Facile comsumo. | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 02890960590 ELLEGRAFICA di Salvatore Lucreziano | 379.30 | 379.30 |
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2019-04-04 | |
ZCC2A6BDC5 | fattura n. PA163 del 03/12/2019- Visita Guidata | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01757090590 F.lli CERVONE s.a.s. | 127.27 | 127.27 |
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2019-12-04 | 2019-12-10 |
ZD026807AC | fattura n. 16/PA del 27/12/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01215620590 TECH - DI CECCA BENEDETTO e ATTILIO s.n.c. | 89.50 | 89.50 |
|
2018-12-28 | 2019-03-25 |
ZD1204A8B3 | fattura n. 5711 del 31/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. | 1187.56 | 1187.56 |
|
2017-11-06 | |
ZD2264B720 | Saldo fattura n. 1622 / A del 27/03/2019- Assistenza Axios Italia Service srl. | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 06331261005 AXIOS Italia Service S.r.l. | 2850.00 | 2850.00 |
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2019-04-04 | |
ZD723B50A0 | fattura n. 1475E del 31/05/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06331261005 AXIOS Italia Service S.r.l. | 200.00 | 200.00 |
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2018-06-06 | |
ZD81E089D3 | fattura n. V3-11421 del 28/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE - Centro Didattico s.r.l. | 244.41 | 244.41 |
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2017-05-09 | |
ZDD286C093 | fattura n. 10/FE del 20/06/2019 materiale pubblicitario progetto PON | 02-PROCEDURA RISTRETTA | NCLCST97P67D843Q NOCELLA CRISTINA | 3495.00 | 3495.00 |
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2019-06-26 | |
ZE0264B7FS | Saldo fattura n. FATTPA 1_19 del 07/01/2019- Acquisto materiale pulizia | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01466660592 LA CARTA SAS - F.LLI LOFFRE' MARCO & C. | 1761.90 | 1761.90 |
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2019-04-11 | |
ZE029E7290 | fattura n. 20194E26063 del 26/09/2019- Materiale facile consumo | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 78.82 | 78.82 |
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2019-10-28 | |
ZE22961C9F | fattura n. 171 del 31/07/2019- Acquisto Acquisto materiale facile consumo per realizzazione progetto | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 02890960590 ELLEGRAFICA di Salvatore Lucreziano | 402.50 | 402.50 |
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2019-08-13 | |
ZE61DBF6FF | fattura n. 5/PA/2017 del 10/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02459410599 ictstore di Mario Liguori | 437.79 | 437.79 |
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2017-03-13 | |
ZE6254843B | fattura n. V3-22659 del 29/10/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02027040019 BORGIONE - Centro Didattico s.r.l. | 122.97 | 122.97 |
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2018-11-12 | |
ZE629D414B | fattura n. 000009-2019-PA del 20/09/2019- Materiale facie consumo sanitario | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 04634410650 PARAFARMACIA | 152.97 | 152.97 |
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2019-10-28 | |
ZE71D0C656 | fattura n. FATTPA 3_17 del 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01466660592 LA CARTA SAS - F.LLI LOFFRE' MARCO & C. | 905.99 | 905.99 |
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2017-02-21 | |
ZE82078181 | fattura n. 20174E33961 del 13/11/2017 e fattura 20174E33272 del 06/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 708.98 | 708.98 |
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2017-11-20 | |
ZEE1DBB28F | Fattura n. 5P del 09/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409090590 TECNOSOFT SAS di Marracco Jean Marc | 907.00 | 907.00 |
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2017-03-16 | |
ZF22B1C209 | parcella n. 13/A del 12/12/2019 Compenso RSPP | 02-PROCEDURA RISTRETTA | SCRRRT75P19D708W SCARPELLINO ROBERTO | 239.92 | 239.92 |
|
2019-12-16 | |
ZF428369EC | fattura n. 32 del 14/05/2019- Trasporto " Gemellaggio" | 02-PROCEDURA RISTRETTA | NRDGPP52A16L598W NARDONI S.r.l. di NARDONI Giuseppe | 72.73 | 72.73 |
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2019-06-12 | 2019-06-13 |
ZF627E78AD | fattura n. 13 del 05/04/2019- THE BRITISH SCHOOL - | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 01429910621 THE BRITISH SCHOOL FORMIA | 2881.00 | 2881.00 |
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2019-04-16 | |
ZF827B8F14 | fattura n. FPA 1/19 del 27/03/2019- sPINELLO mARIA- mATERIALE FACILE CONSUMO | 02-PROCEDURA RISTRETTA | SPNMRA67A51D843Y SPINELLO MARIA | 1098.61 | 1098.61 |
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2019-04-16 | 2019-06-19 |
ZO12617E1B | parcella n. 6 del 10/12/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 80207790587 ERARIO/IVA SCRRRT75P19D708W SCARPELLINO ROBERTO | 730.83 | 730.83 |
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2018-12-13 | 2019-01-30 |
ZOB38AA6F5 | fattura n. 297/PA del 03/06/2019- Adesione Seminario D.S. | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 02386580209 AIDEM SRL | 55.30 | 55.30 |
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2019-06-26 |